索引号 所属栏目 部门决算 发布日期 2020-09-29
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东宁市工业信息科技局2019年度部门决算

东宁市工业信息科技局2019年度部门决算及有关情况说明

 

东宁市工业信息科技局

2020929

  

 

第一章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第二章  2019年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

第一章部门概况

一、部门职责

(一)推进工业强市建设,组织研究全市工业和信息化发展战略,提出政策措施建议。拟订并组织实施工业和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

(二)负责全市工业行业的宏观管理与综合指导。拟订行业发展战略,制定并组织实施工业行业规划、计划,组织贯彻国家和省市有关工业发展的产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议。贯彻执行国家和省市行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。协调行业内部关系和行业发展中的重大问题。

(三)监测、分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、由上级部门负责安排的中央财政性建设资金申报意见,参与安排和管理财政专项资金。

(五)贯彻执行高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准。指导行业技术创新和技术进步,参与国家和省市有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化。推动软件业、信息服务业(不含电信业、社会调查业、信息提供业、咨询业、经纪业)和新兴产业发展。

(六)承担全市振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

(七)拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、绿色制造、清洁生产促进政策,参与拟订全市能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调工业环保产业发展,协调工业环境保护,组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(八)推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和竞争力。负责工业企业扭亏增盈工作。与有关部门共同负责企业治乱减负工作。指导企业培训和人才引进交流工作。负责工业和信息化行业的安全生产工作。承担民爆行业生产、销售监管工作。

(九)负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策措施,协调解决有关重大问题。指导和推动全省中小企业创业、融资、担保、创新等配套服务体系建设。协助指导非公有制企业党建工作。承担市发展民营经济工作领导小组的日常工作。

(十)统筹推进全市工业领域信息化发展,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。统筹推动互联网+先进制造业发展,配合推动电信、广播电视和计算机网络融合,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

(十一)负责盐业行业管理,承担市级储备食盐管理职责。

(十二)组织开展工业和信息化的对外合作与交流。指导企业开拓市场。收集、整理、分析和发布国内外各类经济信息。联系工业行业协会、商会等社会中介组织。

(十三)贯彻落实国防科技工业有关方针政策、法律法规、规划计划。推进国防科技工业军民融合发展相关工作,组织开展军民技术双向转化及推广应用工作。协调推进军民融合发展重大项目和重要事项。

(十四)负责不使用政府性资金工业改造项目的核准。负责域内电力设施保护区内施工的审批。

(十五)拟订市创新驱动发展战略落实意见以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(十六)统筹推进市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进市重大科技决策咨询制度建设。

(十七)承担市科技管理平台工作,负责科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(十八)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

(十九)牵头市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施和监督。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。开展科技型企业评价、认定等管理服务工作,协调推动落实科技型企业扶持政策。

(二十)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

(二十一)负责科技监督评价体系建设及相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。

(二十二)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各镇对外科技合作与科技人才交流工作。

    (二十三)负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。

(二十四)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。

    (二十五)负责组织开展科普活动和青少年科技教育活动,普及科学知识,推广先进技术。推荐优秀科学技术工作者。开展学术交流与合作。承担市科学技术协会的日常工作。

    (二十六)负责管理、指导本区域微观地震监测和宏观三网一员工作。负责本区域地震监测信息的分析处理工作。负责地震专用电台的日常运行和维护工作。负责保护本区域内地震监测设施及其观测环境的安全工作。

(二十七)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

(二十八)有关职责分工。

1、与市委宣传部(市委网络安全和信息化委员会办公室)有关职责分工。市工业信息科技局负责信息产业和互联网+先进制造业、大数据、云计算产业发展。市委宣传部(市委网络安全和信息化委员会办公室)负责组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设。依法完善与信息化相关的统计调查制度。协助拟订扶持信息网络行业自主创新和发展的政策体系,开展互联网经济和发展态势研究,统筹协调全市重要信息资源的开发利用与共享。

2、与市卫生健康局和市农业农村局有关职责分工。市工业信息科技局负责贯彻执行国家和省委、省政府及市委、市政府制定的医药行业规划、政策和标准,负责中药材生产扶持项目管理,承担医药工业行业管理工作。市卫生健康局牵头拟订全市中药产业发展规划和产业政策。市农业农村局负责拟订中药材种植规划和扶持政策。

3、与市市场监督管理局有关职责分工。市工业信息科技局负责盐业行业管理,承担市级储备食盐管理职责。市市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理。盐业主管部门、食盐质量安全监督管理部门应当各司其职,加强协作,相互配合,做好各自职责范围内工作。

二、机构设置及人员情况

2019年末,东宁市工业信息科技局本级编制数行政编制10人,事业编制8人,工勤编制2人。年末实有18人,离退休17人;(汇总报表范围编制数20人,年末实有18人,离退休17人。)下设办公室、工业信息股、科学技术股共3个机构。

1)办公室:负责机关日常运转,承担文稿综合、信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、机关资产管理等工作。承担机关和直属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休干部工作。3

 

2)工业信息股:参与全市国民经济发展宏观战略问题的研究及重要目标的制定。组织研究全市工业和信息化发展的战略性问题,提出政策措施建议。负责机关规范性文件的合法性审核和行政执法监督工作。承担相关行政复议、行政应诉工作。5

3)科学技术股:承担推进全市创新体系建设和科技体制改革工作,拟订科技创新政策措施,组织开展普法宣传,提出激励企业技术创新的政策建议。承担科技军民融合发展、科技安全和科技保密相关工作。2

三、部门决算编报范围

2019年纳入本部门决算编报范围的单位有:东宁市工业信息科技局(本级)

 

2019年部门决算编报单位

序号

单位名称

1

东宁市工业信息科技局(本级)

2

 

3

 

 

 

第二章  2019年度部门决算报表(见附件)

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总

2019年度部门决算本年收入670.25万元,其中财政拨款收入662.36万元,事业收入0万元,经营收入0万元其他收入7.88万元;用年初结转和结基金弥补收支差额0万元,年初结转结余9.12万元。本年支出289.75万元,其中,基本支出224.12万元,项目支出52.88万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,附属单位补助支出12.75万元;结余分配0万元,年末结转和结余389.61万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比,增加202.33万元,增加43.2%,主要原因是增加了规上企业奖励资金。

二、财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收支总决算671.48万元。与年初预算相比增加434.39万元,增长183.2%,主要原因是增加规上企业奖励资金和企业贴息补助。

2019年度一般公共预算财政拨款收入649.61万元,与年初预算相比,增加412.52万元。政府性基金预算财政拨款收入12.75万元,与年初预算相比,增加了425.27万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明 

2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出269.12万元,比年初预算增加42.03万元。其中,科学技术支出213.14万元,占比为79.2%;社会保障和就业支出40.63万元,占比为15.1%;住房保障支出15.35万元,占比为5.7%

1科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为189.16万元,支出决算为168.14万元,完成年初预算的88.9%。决算数小于预算数的主要原因是减少在职人员。

2科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为33.12万元,支出决算数为17.02万元,完成年初预算的51.4%。决算数小于预算数的主要原因是减少在职人员和减少经费支出。

3)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项),年初预算数为0万元,决算数是27.98万元,完成年初预算数的0%,决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算数为0万元,决算数是19.73万元,完成年初预算数的0%,决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能科目调整。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为0万元,决算数是20.9万元,完成年初预算数的0%,决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能科目调整。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算数为14.81万元,决算数为15.35万元,完成预算数的103.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整基数。

 

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

2019年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出192.29万元,比年初预算减少25.70万元。其中:工资福利支出172.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险及住房公积金。对个人家庭补助支出19.73万元,主要包括退休费;公用经费31.83万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修维护费、培训费、其他交通费用等。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

2019年度政府性基金预算财政拨款支出12.75万元,比年初预算增加12.75万元,其中,城乡社区支出12.75万元,占比为100%

1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)支付破产或改制企业职工安置费(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.75万元,决算数大于预算数的主要原因是支持破产企业职工安置费12.75万元。

三、“三公”经费支出情况说明

2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0.03万元,比年初预算数减少0万元,原因为无增减变化。其中:因公出国(境)费用支出0万元,比年初预算数减少0万元,完成预算的0%;公务用车购置费0万元,比年初预算数减少0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费0.03万元,比年初预算数减少0万元,完成预算的0%;公务接待费支出0万元,比年初预算数减少0万元,完成预算的0%

2019年度本部门“三公”经费支出合计0.03万元,2018年减少0万元,原因为无增减变化。其中:因公出国(境)费用0万元,减少0万元,原因为本年无此项支出;公务用车购置费0万元,减少0万元,原因为本年无此项支出;公务用车购置费0万元,减少0万元,原因为本年无此项支出;公务用车运行费0.03万元,减少0万元,原因为本年无此项支出;公务接待费支出0万元,减少0万元,原因为本年无此项支出

本部门2019年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比无增减变化;公务用车购置量0台,与上年相比无增减变化;公务用车保有量1台,与上年相比无增减变化;公务接待0批次,0人次,与上年相比无增减变化。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出31.83 万元,比2018 年减少7.59万元,降低19.3%。主要原因是减少公共支出。

五、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有房屋325平方米,其中:办公用房325平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆1台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车1台、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套).

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

    本部门决算中无项目绩效自评结果。

八、对专业性较强的名词进行解释

根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年省级部门预算编制手册》,对2019年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

五、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产,战略性和应急性物质储备等资本性支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府对用于个人和家庭补助的支出。

十、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

十一、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十二、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

东宁市工业信息科技局.XLS